内部控制法规
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2024-11-20
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关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
会协〔2011〕 66 号  发布时间:2011-10-11  来源:天赋长江(无锡)税务师事务所-江阴大桥会计师事务所 作者:admin 
 

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自201211日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

 

附件:企业内部控制审计指引实施意见 

中国注册会计师协会

                                           二○一一年十月十一日

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